監(jiān)督索引號(hào)53032314076301000
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的法律法規(guī)和政策制度。擬定醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)制度、經(jīng)辦流程并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)辦理職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、離休(含二等乙級(jí)以上革命傷殘軍人)、建國(guó)初期參加革命工作退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用籌集、信息變更、關(guān)系轉(zhuǎn)移、權(quán)益維護(hù)、待遇保障等經(jīng)辦管理服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議簽訂及履行協(xié)議情況的監(jiān)督檢查、考核,基金使用情況的審核、稽核,并依法對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為進(jìn)行查處。
4.組織實(shí)施多種付費(fèi)方式相結(jié)合的結(jié)算辦法,負(fù)責(zé)職工門診慢特病經(jīng)辦服務(wù),做好慢特病監(jiān)督檢查和運(yùn)行分析;負(fù)責(zé)職工門診共濟(jì)醫(yī)療費(fèi)用的審核、結(jié)算、清算。
5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)結(jié)算和運(yùn)行分析,建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,做好基金付費(fèi)總額預(yù)算管理。
6.負(fù)責(zé)參保職工異地就醫(yī)備案、開(kāi)通及異地費(fèi)用的審核結(jié)算。
7.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù),做好醫(yī)保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。
8.推動(dòng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化建設(shè),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。
9.完成師宗縣醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年醫(yī)保重點(diǎn)任務(wù)。一是落實(shí)全民參保計(jì)劃。堅(jiān)持覆蓋全民、依法參保,精準(zhǔn)擴(kuò)大參保覆蓋面,實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,全力抓好2023年城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民參?;I資工作,確保常住人口參保率穩(wěn)定在95%以上。二是持續(xù)落實(shí)醫(yī)保助力鄉(xiāng)村振興工程。加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、信息共享、精準(zhǔn)識(shí)別,落實(shí)重點(diǎn)人群分類資助參保,確保重點(diǎn)人群100%參保,守住因病“致貧、返貧”底線。三是發(fā)揮疫情防控醫(yī)療保障作用。抓好實(shí)施“乙類乙管”后優(yōu)化新型冠狀病毒感染患者治療費(fèi)用醫(yī)療保障相關(guān)政策的貫徹落實(shí),持續(xù)落實(shí)疫情防控醫(yī)療保障“兩個(gè)確?!?,“兩項(xiàng)費(fèi)用”按時(shí)保障。四是實(shí)施職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)全市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診共濟(jì)保障實(shí)施辦法,并與全市同步建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,嚴(yán)格推進(jìn)醫(yī)療保障待遇清單細(xì)則落地落實(shí)。五是優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)下沉,實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村全覆蓋。醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)窗口標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)。六是強(qiáng)化基金監(jiān)管責(zé)任。強(qiáng)化醫(yī)療保障部門監(jiān)管責(zé)任,加強(qiáng)相關(guān)部門協(xié)作聯(lián)動(dòng),持續(xù)開(kāi)展全覆蓋“稽核檢查”和專項(xiàng)檢查,強(qiáng)化醫(yī)?;鸨O(jiān)管,健全長(zhǎng)效機(jī)制。七是完善智慧醫(yī)保建設(shè)。加大醫(yī)保電子憑證激活應(yīng)用推廣力度,2023年實(shí)現(xiàn)全縣參保人醫(yī)保電子憑證激活率達(dá)80%。拓寬應(yīng)用場(chǎng)景,定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)符合條件的98%開(kāi)展電子醫(yī)保支付。八是全面深化醫(yī)保復(fù)合支付方式改革。持續(xù)推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè),完善縣人民醫(yī)院DRG付費(fèi)改革,啟動(dòng)縣中醫(yī)醫(yī)院DRG付費(fèi)改革。九是推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)提質(zhì)增效,完成藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)任務(wù)量,進(jìn)一步降低藥品和醫(yī)用耗材價(jià)格,減輕群眾醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。實(shí)施“雙通道”用藥保障,優(yōu)先將國(guó)家醫(yī)保談判藥品納入“雙通道”保障范圍,逐步擴(kuò)大到基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診特慢病用藥。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、醫(yī)藥服務(wù)管理和待遇保障股、醫(yī)藥價(jià)格和基金監(jiān)管股。
所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1、師宗縣醫(yī)療保障局;
2、師宗縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心。
納入師宗縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算,未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制20人。其中:行政編制7人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制13人);在職在編實(shí)有行政人員6人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員17人,非參公管理事業(yè)人員0人。因2023年機(jī)構(gòu)改革縮減編制,所以現(xiàn)超編運(yùn)行。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)746.13萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入746.13萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加212.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.92%。其中:財(cái)政撥款收入增加212.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;其他收入增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。主要原因是完善智慧醫(yī)保建設(shè)及藥品和耗材集采改革工程等建設(shè)需要配套資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)746.13萬(wàn)元。其中:基本支出695.07萬(wàn)元,占總支出的93.16%;項(xiàng)目支出51.06萬(wàn)元,占總支出的6.84%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加212.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.92%。其中:基本支出增加208.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.71%;項(xiàng)目支出增加4.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.50%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。主要原因是完善智慧醫(yī)保建設(shè)及藥品和耗材集采改革工程等建設(shè)需要配套資金。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出695.07萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出669.94萬(wàn)元,占基本支出的96.38%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.13萬(wàn)元,占基本支出的3.62%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51.06萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體為曲財(cái)社〔2021〕336號(hào)中央財(cái)政醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金4.54萬(wàn)元,曲財(cái)社〔2022〕294號(hào)中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金31.52萬(wàn)元,曲財(cái)社〔2023〕109號(hào)醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)部分預(yù)算資金15萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出746.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加212.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.92%,完善智慧醫(yī)保建設(shè)及藥品和耗材集采改革工程等建設(shè)需要配套資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出28.73萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。
9.衛(wèi)生健康(類)支出692.90萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.87%。主要用于單位人員工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)等。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出24.50萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.82萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的82.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.82萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè),費(fèi)用比去年增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.26%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè),費(fèi)用比去年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力建設(shè)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.13萬(wàn)元,比上年減少12.16萬(wàn)元,下降32.61%,主要原因分析履行節(jié)約,減少開(kāi)支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)等。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,師宗縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額41.24萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)9.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)31.71萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少22.52萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少2.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額11.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.12萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出2.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.05萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.47萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032314076301111
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