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        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度部門決算公開報告

        • 師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局
        • 2019-09-20 14:55

         

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度部門決算

        第一部分  師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局概況

        一、主要職能

            師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局,主要承擔(dān)著轄區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督等衛(wèi)生監(jiān)督職能職責(zé)。

        二、部門基本情況

            師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局屬參公管理事業(yè)單位,機構(gòu)數(shù)1個,編制人數(shù)10人,年末在職人員8人,參照公務(wù)員法管理的5人,工人3人,退休人員3人。

        第二部分  2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、財政專戶管理資金收入支出決算表

        九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

        第三部門  2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明  

            2018年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局全年財政預(yù)算撥款收入173.49萬元,其中;1、事業(yè)單位離退休人員財政撥款預(yù)算收入6.55萬元,2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費財政預(yù)算撥款收入13.01萬元,3、財政對工傷保險基金的補助財政撥款預(yù)算收入0.14萬元,4、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)財政預(yù)算撥款收入114.72萬元,   5、項目支出財政撥款預(yù)算收入27.10萬元,其中;(1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政預(yù)算撥款收入23.10萬元,(2)重大公共衛(wèi)生專項財政預(yù)算撥款收入4.00萬元,6、事業(yè)單位醫(yī)療保險財政預(yù)算撥款收入6.30萬元,7、住房公積金財政預(yù)算撥款收入5.67萬元。

        二、支出決算情況說明

           2018年支出決算160.06萬元。其中;1、事業(yè)單位離退休人員財政撥款預(yù)算支出決算6.55萬元,2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費財政預(yù)算撥款支出決算6.50萬元,3、財政對工傷保險基金的補助財政撥款預(yù)算支出決算0.14萬元,4、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)財政預(yù)算撥款支出決算108.32萬元,其中;(1)基本工資決算支出決算28.45萬元,(2)津貼補貼決算支出決算68.41萬元,(3)年終一次性獎金決算支出決算2.61萬元,(4)辦公經(jīng)費支出決算15.53萬元,(5)手續(xù)費支出決算0.09萬元,(6)水費支出決算0.48萬元,(7)電費支出決算0.51萬元,(8)郵電費支出決算3.10萬元,(9)差旅費支出決算0.98萬元,(10)維修(護)費支出決算0.23萬元,(11)培訓(xùn)費支出決算0.94萬元,(12)公務(wù)接待費支出決算2.67萬元,(13)勞務(wù)費支出決算8.17萬元。(14)公務(wù)用車運行維護費支出決算3.26萬元。5、項目支出決算27.10萬元,(1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政預(yù)算撥款支出決算23.10萬元,(2)重大公共衛(wèi)生專項財政預(yù)算撥款決算4.00萬元,6、事業(yè)單位醫(yī)療保險財政預(yù)算撥款支出決算5.77萬元,7、住房公積金財政預(yù)算撥款支出決算5.67萬元。

        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算160.06萬元。其中;1、事業(yè)單位離退休人員財政撥款預(yù)算支出決算6.55萬元,2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費財政預(yù)算撥款支出決算6.50萬元,3、財政對工傷保險基金的補助財政撥款預(yù)算支出決算0.14萬元,4、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)財政預(yù)算撥款支出決算108.32萬元,5、項目撥款預(yù)算支出決算27.10萬元,其中;(1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政預(yù)算撥款支出決算23.10萬元,(2)重大公共衛(wèi)生專項財政預(yù)算撥款支出決算4.00萬元,6、事業(yè)單位醫(yī)療保險財政預(yù)算撥款支出決算5.77萬元,7、住房公積金財政預(yù)算撥款支出決算5.67萬元。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

           2018年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算5.10萬元。其中;1、公務(wù)接待費支出決算5.00萬元,2、公務(wù)用車運行維護費支出決算0.10萬元,3、因公出國(境)費用決算支出決算0.00萬元。

        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

           2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.96萬元。其中;1、,2、手續(xù)費支出0.09萬元,3、水費支出0.48萬元,4、電費支出0.51萬元,5、郵電費支出3.10萬元,6、差旅費支出0.98萬元,7、維修(護)費支出0.23萬元,8、培訓(xùn)費支出0.94萬元,9、公務(wù)接待費支出2.67萬元,10、勞務(wù)費支出8.17萬元。11、公務(wù)用車運行維護費支出3.26萬元,12、機關(guān)項目運行經(jīng)費支出 27.10萬元,其中;(1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政預(yù)算撥款支出23.10萬元,(2)重大公共衛(wèi)生專項財政預(yù)算撥款支出4.00萬元。

        二、國有資產(chǎn)占用情況

            2018年國有資產(chǎn)總計463.37萬元。其中;1、流動資產(chǎn)3.44萬元,占國有資產(chǎn)總額的0.74%,2、固定資產(chǎn)428.99萬元,占國有資產(chǎn)總額的92.58%,3、負(fù)債20.96萬元,占國有資產(chǎn)總額的4.52%,4、凈資產(chǎn)442.41萬元,占國有資產(chǎn)總額的95.48%。

        三、政府采購支出情況

           2018年政府采購支出1.38萬元。

        四、部門績效自評情況

        (一)項目支出概況

             2018年項目支出27.10萬元,1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目23.10萬元,其中;(1)辦公費支出9.95萬元,(2)水費支出0.26萬元,(3)電費支出0.20萬元,(3)郵電費支出2.12萬元,(4)差旅費支出0.91萬元,(5)維修(護)費支出0.23萬元,(6)培訓(xùn)費支出0.49萬元,(7)公務(wù)接待費支出1.71萬元,(8)勞務(wù)費支出4.93萬元,(9)公務(wù)用車運行維護費支出2.30萬元。2、重大公共衛(wèi)生專項4.00萬元。其中;(1)辦公費支出3.55萬元,(2)培訓(xùn)費支出0.45萬元。

        (二)項目支出績效自評

             2018年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局項目支出嚴(yán)格按基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目依照資金用途嚴(yán)格審核使用,按期初目標(biāo)和任務(wù)順利完成各項工作任務(wù)。

        (三)項目績效目標(biāo)管理

        (四)2018部門整體支出績效自評報告

        (五)部門整體支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        第五部分  名詞解釋

        決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。

        (一)綜合醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院;

        (二)中醫(yī)醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院;

        (三)城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;

        (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu);

        (五)疾病預(yù)防控制機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心;

        (六)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局;

        (七)婦幼保健機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心;

        (八)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

        (九)重大公共衛(wèi)生專項:是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

         

        第一部分  師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局,主要承擔(dān)著轄區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督等衛(wèi)生監(jiān)督職能職責(zé)。

        參照政府批準(zhǔn)的三定方案。

        (二)2018年度重點工作任務(wù)介紹

        2018年度重點工作任務(wù)介紹。

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,2018年在開展打擊非法行醫(yī),強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督,加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生的監(jiān)督與檢查等工作取得了良好的業(yè)績,為師宗的經(jīng)濟發(fā)展和人民健康保駕護航。

         

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        納入師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

        1、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局

        2.……

        3.……

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

        離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

        實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

        (各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)

        第二部分  2018年度部門決算表

        (詳見附件)

         

        第三部門  2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度收入合計萬173.49元。其中:財政撥款收入173.49萬元,占總收入的100%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。

        與上年對比……,主要原因分析……。

        2018年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局全年財政預(yù)算撥款收入173.48萬元,上年財政預(yù)算撥款收入154.84萬元。同期增加18.64萬元,增長率為10.74%。人員正常增資和職務(wù)變動增資是增長的主要原因。

        (各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表)

        二、支出決算情況說明

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度支出合計160.06萬元。其中:基本支出160.06萬元,占總支出的100%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。

        與上年對比……,主要原因分析……。

        2018年總支出160.06萬元,上年總支出154.84萬元,比上年增長5.22萬元,同期增長率為3.26%。正常增資、職務(wù)變動是增長的主要因素。

        (各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表)


        (一)基本支出情況

        2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出35.96萬元。2017年度用于保障師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25.08萬元。較上年增長10.88萬元,增長率為30.26%。增長因素是2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費到2018年撥入本單位。

            與上年對比……,主要原因分析……。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的XX%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的XX%。(人均情況由各部門自行確定)

            2018年基本支出決算146.38萬元,其中;1、基本工資決算支出決算28.45萬元,占基本支出的19.43%,2、津貼補貼決算支出決算68.41萬元,占基本支出的46.76%,3、辦公經(jīng)費支出15.53萬元,占基本支出的10.60%,4、水電費支出0.99萬元,占基本支出的0.67%。

          (各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)

        (二)項目支出情況

        2018年度用于保障師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出27.10萬元。2017年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4.00萬元,較上年增長23.10萬元,增長率為85.24%。增長原因是2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費應(yīng)撥未撥。2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費應(yīng)撥未撥在2018年撥入。

        與上年對比……,主要原因分析……。具體項目開支及開展工作情況……。

        (各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等)

        三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出160.06萬元,占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出154.84萬元,較上年增長5.22萬元,增長率為3.26%。與上年對比……,主要原因分析……

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

        1.一般公共服務(wù)(類)支出160.06萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

        2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

        3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

        4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于……(相關(guān)支出情況);……。

        (說明可細(xì)化到項級科目,同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等)

        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

             師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為5.09萬元,支出決算為5.93萬元,完成預(yù)算的165.03%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.26萬元,完成預(yù)算的65.20%;公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算的286.67%。公務(wù)用車購置及運行費支出決算小于預(yù)算1.74萬元,車輛維修費較上年減少是主要原因,公務(wù)接待費支出決算大于預(yù)算2.58萬元,公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)增加是主要因素。

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.71萬元,下降53.24%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.78萬元,下降23.62%;公務(wù)接待費支出決算較2017年減少2.58萬元,下降4077.78%。公務(wù)用車購置及運行費支出決算較2017下降0.78萬元,公務(wù)用車維修費較2017年下降是主要因素,公務(wù)接待費支出決算較2017年減少2.58萬元,公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)減少是主要因素。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.26萬元,占54.97%;公務(wù)接待費支出2.67萬元,占45.03%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

        2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.26萬元。其中:

        公務(wù)用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

        公務(wù)用車運行維護支出3.26萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.公務(wù)接待費支出2.67萬元。其中:

        國內(nèi)接待費支出2.67萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次372人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、打擊非法行醫(yī)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

        國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.96萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX(相關(guān)使用情況)。

        師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.96萬元,2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.08萬元,較上年增長10.88萬元,增長率為30.25%?;竟残l(wèi)生服務(wù)費支出增長是主要原因

         

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        截至2018年12月31日,師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門資產(chǎn)總額463.37萬元,其中,流動資產(chǎn)3.44萬元,固定資產(chǎn)428.99萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元,其他資產(chǎn)463.37萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額(減少)244.81萬元,其中固定資產(chǎn)(減少)8.48萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)8.84項,賬面原值8.84萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

        國有資產(chǎn)占有使用情況表

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

         

        項目

        行次

        資產(chǎn)總額

        流動資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)

        對外投資/有價證券

        在建工程

        無形資產(chǎn)

        其他資產(chǎn)

         

        小計

        房屋構(gòu)筑物

        車輛

        單價200萬以上大型設(shè)備

        其他固定資產(chǎn)

         

         

        欄次

         

        1

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        4

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        6

        7

        8

        9

        10

        11

         

        合計

        1

        463.37 

        3.44 

        428.99 

        306.07 

        48.04 

        0 

        74.88 

        0 

        0 

        0 

        463.37 

         

         

         

         

         

           

        填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

         

         

        三、政府采購支出情況

        2018年度,師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局部門政府采購支出總額1.38萬元,其中:政府采購貨物支出1.38萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的100%。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

        五、其他重要事項情況說明

        ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)

        六、相關(guān)口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        (四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分  名詞解釋

        情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

        (一)綜合醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院;

        (二)中醫(yī)醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院;

        (三)城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;

        (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu);

        (五)疾病預(yù)防控制機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心;

        (六)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局;

        (七)婦幼保健機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心;

        (八)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

        (九)重大公共衛(wèi)生專項:是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

         

        15

         附件:師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度部門決算公開表

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