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        師宗縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算公開

        • 師宗縣殘疾人聯(lián)合會
        • 2018-09-19 11:07

         師宗縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算公開

         

        第一部分  單位概況

        一、主要職能:

        (一)基本職能  1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。 2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自強、自信、自力,為社會主義建設(shè)貢獻力量。3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。4、開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、核發(fā)第二代殘疾人證、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會。5、慣徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》,協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃,調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理。(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹:全面完成殘疾人脫貧攻堅,深入貫徹落實殘疾人小康意見;全面完成政府惠民實事任務(wù),完善殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心附屬工程建設(shè)項目;落實好全縣新增困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼審核發(fā)放工作,抓好優(yōu)秀運動員安置工作;開展殘疾人康復(fù)服務(wù),開展殘疾人就業(yè)服務(wù),開展志愿助殘服務(wù);抓實基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè),抓好殘疾人文化體育工作;做好殘疾大學(xué)生入學(xué)補助,做好殘疾人就業(yè)保障金征收工作,做好殘疾人工作者教育培訓(xùn)工作,加強殘疾人事業(yè)發(fā)展人才保障。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        師宗縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,其他事業(yè)單位2個。分別是:

        1.師宗縣殘疾人聯(lián)合會

        2.師宗縣殘疾人聯(lián)合會就業(yè)服務(wù)中心

        3.師宗縣殘疾人聯(lián)合會康復(fù)服務(wù)中心

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        殘聯(lián)2017年末實有人員編制14人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制4人;在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員4人。

        離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

        實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

         

         

         

        第二部分  2017年度部門決算表

        (詳見附件)點擊下載

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、財政專戶管理資金收入支出決算表

        九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

        第三部門  2017年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        殘聯(lián)2017年度收入合計5026073.48元。其中:財政撥款收入5026073.48元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增283388.05元,主要原因人員工資增加。

         二、支出決算情況說明

        殘聯(lián)2017年度支出合計5158011.44元。其中:基本支出3758011.44元,占總支出的73%;項目支出1400000元,占總支出的27%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加487813.72,項目支出減少380000元,主要原因人員工資增加。

         (一)基本支出情況

        2017年度用于保障殘聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出567424.46元。與上年對比減少106272.73,主要原因壓縮公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15%。

         

        (二)項目支出情況

        2017年度用于保障殘聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1400000元。與上年對比減少380000,主要原因項目基本結(jié)束。

         三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        殘聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4283011.44,占本年支出合計的83%。與上年對比減少116488.26,主要原因壓縮公用經(jīng)費支出。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

        1.一般公共服務(wù)(類)支出3483011.44元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87%。主要用于工資福利支出1790193.40元,對個人和家庭的補助1125393.58,商品和服務(wù)支出567424.46元;

        2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%主要用于……(相關(guān)支出情況);

        3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

        4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關(guān)支出情況);

        ……。

        (說明可細化到項級科目,同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等)

        四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        ()一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

        殘聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25000元,支出決算為25000元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25000元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

        ()一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

        2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出25000元,占100%;公務(wù)接待費支出0元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

        2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出25000元。其中:

        公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

        公務(wù)用車運行維護支出25000元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殘聯(lián)(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.公務(wù)接待費支出0元。其中:

        國內(nèi)接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

        國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

        五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        ()機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        殘聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出567424.46元,與上年對比減少106272.73,主要原因分析壓縮公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出主要用于辦公費50378.61元,電費8764.60元,電話費21628.99元,差旅費12944.50元,會議費57333元,培訓(xùn)費133875元,專用材料費111550元,勞務(wù)費46349.76元,委托業(yè)務(wù)費12000元,公務(wù)用車運行維護費25000元,其他交通費87600元;

        (二)國有資產(chǎn)占用情況

        截至20171231日,殘聯(lián)部門資產(chǎn)總額10872232.95元,其中,流動資產(chǎn)1247672.95元,固定資產(chǎn)2510100元,對外投資及有價證券0元,在建工程7114460元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加 1154752.82元,其中固定資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

         

         

         

         

        國有資產(chǎn)占有使用情況表

         

         

         

         

         

         

         

        單位:元

         

        項目

        行次

        資產(chǎn)總額

        流動資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)

        對外投資/有價證券

        在建工程

        無形資產(chǎn)

        其他資產(chǎn)

         

        小計

        房屋構(gòu)筑物

        車輛

        單價200萬以上大型設(shè)備

        其他固定資產(chǎn)

         
         

        欄次

         

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

         

        合計

        1

        10872232.95 

        1247672.95 

        2510100 

        2100000 

        193384 

         

        216716 

         

        7114460 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

         

         
                                             

         

        ()政府采購支出情況

        2017年度,部門政府采購支出總額244900元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出244900元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的100%

         

        (四)其他重要事項情況說明

        本部門預(yù)算績效情況說明:

        1:通過開展殘疾人基本康復(fù)服務(wù)項目年度工作,為殘疾人配置輔器具,為肢體,視力,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù),努力提高殘疾人人生活自理能力和社會參與能力。2:完成農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)年度工作,幫助農(nóng)村貧困殘疾人提高生產(chǎn)增收技能,提高殘疾人教育水平。

         

        (五)相關(guān)口徑說明

        1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

        2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        第四部分  名詞解釋

        用品用具又叫殘疾人輔助器具,是指供殘疾人個人使用的,能夠補償、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。

         

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