師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(師政辦發(fā)〔2011〕124號)精神,師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)以下4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1、辦公室負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作;負(fù)責(zé)縣社黨總支的日常工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、組織人事工作;負(fù)責(zé)信訪工作;考察內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員,向黨總支提出加強(qiáng)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)意見和建議;指導(dǎo)下屬企業(yè)的社會保障工作和《中華人民共和國勞動法》的貫徹執(zhí)行;制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作;辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;制定機(jī)關(guān)工作制度。
2、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股
貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策;對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見和建議;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作;指導(dǎo)各企業(yè)經(jīng)營管理活動;指導(dǎo)以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場,推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作;協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)協(xié)作及資金技術(shù)的引進(jìn)、科技開發(fā)、科技攻關(guān)和推進(jìn)應(yīng)用工作;協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)民科技知識普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法;審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目評估;組織有關(guān)的商品交易會、博覽會工作。
3、財務(wù)股
負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)會計(jì)日常工作;對下屬企業(yè)財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)管理好社有資產(chǎn),指導(dǎo)本系統(tǒng)管好、用好社員股金,防范財務(wù)風(fēng)險;對下屬企業(yè)的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán),依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)縣社下屬企業(yè)財務(wù)指標(biāo)的制定、報批、下達(dá)、控制、考核;協(xié)助有關(guān)部門查處違紀(jì)行為;負(fù)責(zé)編報全行業(yè)會計(jì)報告。
4經(jīng)營監(jiān)督股
對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督指導(dǎo);指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)各企業(yè)和各級專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)安全防范措施;承擔(dān)有關(guān)法律咨詢服務(wù);做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)審計(jì)工作,獨(dú)立或配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)對所屬企業(yè)進(jìn)行審計(jì);辦理國家審計(jì)機(jī)關(guān)、上級內(nèi)審機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng)
供銷社部門職能:一是貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。二是對全縣供銷社系統(tǒng)下屬企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營,督促其完善內(nèi)部管理,發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢,強(qiáng)化服務(wù)功能。三是加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò);整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò);優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò);健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò);強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。強(qiáng)化專業(yè)合作服務(wù),強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù),完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年,供銷社從實(shí)際出發(fā),以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和各級黨委政府關(guān)于深化改革推進(jìn)供銷社進(jìn)一步深化改革精神,堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨,突出以效益為中心,強(qiáng)化農(nóng)資供應(yīng),加快和推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐,全系統(tǒng)上下齊心協(xié)力,克服各種困難,逐步走出了一條著眼市場、面向“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展新路子。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)工作取得明顯成效。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
師宗縣供銷社2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。分別是:
1.……
2.……
3.……
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣供銷社2017年末實(shí)有人員編制15人。其中:行政編制XX人(含行政工勤編制XX人),事業(yè)編制15人(含參公管理事業(yè)編制15人)。在職在編實(shí)有行政人員XX人(含行政工勤人員XX人),事業(yè)人員XX人(含參公管理事業(yè)人員XX人)。
離退休人員17人。其中:離休5人,退休12人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等)
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度收入合計(jì)4583404.94元。其中:財政撥款收入4461277.2元,占總收入的97.33%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入122427.74元,占總收入的2.67%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的XX%。與上年對比:比2016年度收入合計(jì)3261253.81元,增加1322151.13元。其中:財政撥款收入3261253.81元,增加1200023.39元;事業(yè)收入0元,增加122427.74元。主要原因分析1、退休人員工資移交社保發(fā)放,社會保障和就業(yè)支出減少635493.75元;2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加45358.08元,3、項(xiàng)目支出(資源勘探信息等支出)增加600000.00元,4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.08元主要是人員經(jīng)費(fèi)改革性補(bǔ)貼和績效獎增加,5、住房保障支出增加86815元。
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表)
二、支出決算情況說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度支出合計(jì)4388704.94元。其中:基本支出3338704.94元,占總支出的76.08%;項(xiàng)目支出1050000元,占總支出的23.92%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共XX元,占總支出的XX%。與上年對比:2016年度支出合計(jì)3261253.81元增加1127451.13。其中:基本支出3001253.81元,增加337451.13;項(xiàng)目支出310000元,增加750000.00元。主要原因1、退休人員工資移交社保發(fā)放,社會保障和就業(yè)支出減少635493.75元;2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加45358.08元,3、項(xiàng)目支出(資源勘探信息等支出)增加600000.00元,4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.8元(其中:2013年標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助金450000元)。主要是人員經(jīng)費(fèi)改革性補(bǔ)貼、績效獎增加130771.80元,一般行政管理事務(wù)(2013年標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助450000.00元),5、住房保障支出增加86815元。
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表)
(一)基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出97222元。與上年對比:比2016年122173減少24951元,主要原因分析1辦公費(fèi)減少9913.8元,2、水費(fèi)養(yǎng)活3992元,3、差旅費(fèi)增加8816元,4、會議費(fèi)減少1440元,5、培訓(xùn)費(fèi)減少1086元,6、公務(wù)接待費(fèi)增加8234元,7、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加24750元,8、其他交通費(fèi)用減少47189.00元,9、其他商品服務(wù)支出減少3631.82元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的XX%;
工資福利支出 | 2,259,971.20 | 100% |
基本工資 | 553,525.00 | 24.49% |
津貼補(bǔ)貼 | 1,239,822.84 | 54.86% |
獎金 | 90,000.00 | 3.98% |
其他社會保障繳費(fèi) | 133,966.56 | 5.93% |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 242,656.80 | 10.73% |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 859,084.00 | 38.01% |
離休費(fèi) | 516,624.00 | 22.86% |
退休費(fèi) | 89,040.00 | 3.94% |
生活補(bǔ)助 | 80,254.00 | 3.55% |
住房公積金 | 173,166.00 | 7.66% |
辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的XX%。(人均情況由各部門自行確定)
商品和服務(wù)支出 97,222.00
辦公費(fèi) 3,227.00
水費(fèi) 598.00
電費(fèi) 4,588.35
郵電費(fèi) 6,305.98
差旅費(fèi) 15,142.00
會議費(fèi) 2,510.00
培訓(xùn)費(fèi) 3,600.00
公務(wù)接待費(fèi) 8,234.00
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24,750.00
其他商品和服務(wù)支出 28,266.67
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等)
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1050000元。與上年對比:比上年310000元增加740000元,主要原因是本年供銷社綜合改革補(bǔ)助600000元比上的增加290000元,2013年標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助款兌付增加450000元。……,主要原因分析供銷社綜合改革本年袓金實(shí)撥600000元。……。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項(xiàng)目計(jì)劃40萬元實(shí)撥34萬元,一個綜合服務(wù)中心5萬元,6個專業(yè)合作社21萬元。……。
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等)
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
XX部門XX年度一般公共預(yù)算財政撥款支出XX元,占本年支出合計(jì)的XX%。與上年對比……,主要原因分析……。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出XX元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
2.外交(類)支出XX元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
3.國防(類)支出XX元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
4.公共安全(類)支出XX元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關(guān)支出情況);
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出4,388,704.94元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于……(相關(guān)支出情況)如下:
208 社會保障和就業(yè)支出 855,893.78元。
20805 行政事業(yè)單位離退休 853,620.80元。
2080502 事業(yè)單位離退休 610,964.00元。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 242,656.80元。
2082702 工傷保險 2,272.98元。
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 131,693.58元。
2101101 醫(yī)療保險 131,693.58元。
2150805 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 600,000.00元具體項(xiàng)目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項(xiàng)目計(jì)劃40萬元實(shí)撥34萬元,一個綜合服務(wù)中心5萬元,6個專業(yè)合作社21萬元。。
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 2,627,951.58元。
21602 商業(yè)流通事務(wù) 2,627,951.58元。
2160202 一般行政管理事務(wù)(2013年網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助)450,000.00元。
2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 2,177,951.58元。
2210201 住房公積金 173,166.00元。
……。
(說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目,同時各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等)
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5元,支出決算為32984元,完成預(yù)算的131.93%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為XX元,完成預(yù)算的XX%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24750元,完成預(yù)算的XX%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8234元,完成預(yù)算的XX%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年本單位沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在人員經(jīng)費(fèi)中具實(shí)列支。……。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出XX元,占XX%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24750元,占75.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出8234元,占24.96%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出XX元,共安排因公出國(境)團(tuán)組XX個,累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24750元。其中:
公務(wù)用車購置支出XX元,購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24750元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。主要用于XX(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8234元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出8234元(其中:外事接待費(fèi)支出XX元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次(其中:外事接待XX批次),接待人次143人(其中:外事接待人次XX人)。主要用于供銷社綜合改革產(chǎn)業(yè)發(fā)等工作。(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出XX元,共安排國(境)外公務(wù)接待XX批次,接待人次XX人。主要用于XX(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97222元,與上年對比:2016年122173元減少24951元。……,主要原因分析1辦公費(fèi)減少9913.8元,2、水費(fèi)養(yǎng)活3992元,3、差旅費(fèi)增加8816元,4、會議費(fèi)減少1440元,5、培訓(xùn)費(fèi)減少1086元,6、公務(wù)接待費(fèi)增加8234元,7、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加24750元,8、其他交通費(fèi)用減少47189.00元,9、其他商品服務(wù)支出減少3631.82元。……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX(相關(guān)使用情況)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,XX部門資產(chǎn)總額533091.60元,其中,流動資產(chǎn)440651.6元,固定資產(chǎn)92440元,對外投資及有價證券XX元,在建工程XX元,無形資產(chǎn)XX元,其他資產(chǎn)XX元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少8060546.82元,其中固定資產(chǎn)增加20000元。本年度根據(jù)單位管理的需要,縣供銷社成立了師宗縣供銷社社有資產(chǎn)管理公司,把原先由縣供銷社代管的社有資產(chǎn)分撥由資產(chǎn)公司管理,各項(xiàng)資產(chǎn)減少如下:流動資產(chǎn)3866154.45元,流動負(fù)債減少3627199.79元,凈資產(chǎn)減少4453256.01元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX元;處置車輛XX輛,賬面原值XX元;報廢報損資產(chǎn)XX項(xiàng),賬面原值XX元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 1 | 533091.6 | 440651.6 |
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| 20000 |
| 72440 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額6000元,其中:政府采購貨物支出XX元;政府采購工程支出XX元;政府采購服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額XX元,占政府采購支出總額的X%。
(四)其他重要事項(xiàng)情況說明
……。(情況說明里沒有介紹,但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。)
(五)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。
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