目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策和法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署,制定全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展、疾病預(yù)防、婦幼保健、醫(yī)療科研的發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃及技術(shù)規(guī)范,并監(jiān)督實施。
2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,堅持?;?、強基層、建機制,協(xié)調(diào)推進醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)和監(jiān)管體制綜合改革,鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制,加大公立醫(yī)院改革力度,推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,提高人民健康水平。
3、堅持計劃生育基本國策,完善生育政策,加強計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核,組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助,加強對基層計劃生育工作的指導(dǎo),促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育,提高出生人口素質(zhì)。
4、推進醫(yī)療衛(wèi)生計生服務(wù)在政策法規(guī)、資源配置、服務(wù)體系、信息化建設(shè)、宣傳教育、健康促進方面的融合。加強食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
5、鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生計生服務(wù),加大政府購買服務(wù)力度,加強急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。
6、受縣政府委托承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動會委員會日常工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年師宗縣衛(wèi)生計生部門預(yù)算編報的單位共16個。編制885名(其中行政編制24名,事業(yè)編制861名),實有1340人(其中在職782人,離退休201人,合同制職工330人,遺屬補助27人)。
1、行政機關(guān)1個(師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局);
2、縣級公立醫(yī)院2個:師宗縣人民醫(yī)院和師宗縣中醫(yī)醫(yī)院;
3、公共衛(wèi)生機構(gòu)3個:師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計生服務(wù)中心;
4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)10個(7個中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,3個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心);
(三)重點工作概述
1、全面深化公立醫(yī)院改革,探索創(chuàng)新人事分配制度,建立公立醫(yī)院編制備案管理制度。規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè),推動醫(yī)療服務(wù)價格改革落地。
2、全面推進分級診療制度。嚴格轉(zhuǎn)診管理,推動建立基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。強化優(yōu)質(zhì)資源合理利用,積極推進遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)。
3、穩(wěn)妥推進醫(yī)療保險制度改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度,嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的新型農(nóng)村合作醫(yī)療報賬政策。全面落實脫貧攻堅醫(yī)療保險政策,減免縣域內(nèi)基層醫(yī)療機構(gòu)就診的建卡貧困人口門診和重特大疾病住院個人醫(yī)療費用。
4、深入推進藥械供應(yīng)保障改革。鞏固基本藥物制度實施成果,建立藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、疫苗和醫(yī)用試劑“五位一體”的集中上網(wǎng)陽光采購新格局。推行藥品統(tǒng)一配送,鞏固縣級公立醫(yī)院藥房托管改革成果。
5、強化基層衛(wèi)生計生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉,鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事,深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準扶貧駐村幫扶工作,認真落實“八免五補助”。
6、有序?qū)嵤┤娑⒄?。堅持計劃生育基本國策,積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革,強化行政權(quán)力公開運行和政務(wù)信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓(xùn),做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作。
7、加快信息化建設(shè)運用。推進縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設(shè),加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
8、加快重點項目建設(shè)。加大向外、向上項目的資金爭取力度,加快重點項目進度,有力推進縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院遷建工程。
9、科學(xué)編制衛(wèi)生計生發(fā)展規(guī)劃。完成全縣“十三五”衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生計生扶貧、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中醫(yī)藥、人才建設(shè)等專項規(guī)劃編制。加大規(guī)劃的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、宣傳力度,加大規(guī)劃的實施和監(jiān)督、考核力度。
10、強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度,推進黨風(fēng)廉政建設(shè),持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題,深化作風(fēng)建設(shè)長效機制和崗位廉政風(fēng)險防控機制。在全系統(tǒng)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共16個。其中:財政全供給單位14個;部分供給單位2個;財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位12個。截至2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制885人,其中:行政編制 24人,事業(yè)編制861人。在職實有1340人,其中: 財政全供養(yǎng) 719人,財政部分供養(yǎng)291人,非財政供養(yǎng)330人。
離退休人員 201人,其中: 離休 2人,退休 199人。
車輛編制6輛,實有車輛30輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 8251.42萬元,其中:一般公共預(yù)算8251.42萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 8251.42萬元,其中:本年收入8251.42萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款8251.42萬元(本級財力8251.42萬元)。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 8251.42萬元。本級財力安排支出 8251.42萬元,其中,基本支出8144.42萬元,項目支出107萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
6-2 部門一般公共預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 項目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
208 | 社會保險和就業(yè)支出 | 737.17 | 737.17 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 737.17 | 737.17 |
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2080501 | 行政單位離退休 | 39.25 | 39.25 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 594.76 | 594.76 |
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2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 101.05 | 101.05 |
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2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 2.11 | 2.11 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 7124.69 | 7017.69 | 107 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 475.49 | 475.49 |
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2100101 | 行政運行 | 465.49 | 465.49 |
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2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 10 | 10 |
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21002 | 公立醫(yī)院 | 2086.16 | 2086.16 |
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2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1482.75 | 1482.75 |
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2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 603.41 | 603.41 |
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21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 2832.5 | 2832.5 |
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2100301 | 城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu) | 972.8 | 972.8 |
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2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1750.86 | 1750.86 |
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2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 108.84 | 108.84 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 1325.91 | 1218.91 | 107 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 473.46 | 473.46 |
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2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 153.04 | 153.04 |
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2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 563.41 | 563.41 |
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2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 107 |
| 107 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 29 | 29 |
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21007 | 計劃生育事務(wù) | 80 | 80 |
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2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 80 | 80 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 324.63 | 324.63 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 31.59 | 31.59 |
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2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 293.04 | 293.04 |
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221 | 住房保障支出 | 389.56 | 389.56 |
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22102 | 住房改革支出 | 389.56 | 389.56 |
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2210201 | 住房公積金 | 389.56 | 389.56 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 合 計 | 8251.42 | 8144.42 | 107 |
(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出8144.42萬元,項目支出107萬元)。
支 出 | ||||||||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||
類 | 款 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
301 |
| 工資福利支出 | 7432.63 | 7432.63 |
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| 01 | 基本工資 | 2037.78 | 2037.78 |
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| 02 | 津貼補貼 | 3275.19 | 3275.19 |
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| 03 | 獎金 | 46.2 | 46.2 |
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| 06 | 伙食補助費 |
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| 07 | 績效工資 | 896.65 | 896.65 |
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| 08 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 218.59 | 218.59 |
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| 09 | 職業(yè)年金繳費 | 87.44 | 87.44 |
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| 10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 324.63 | 324.63 |
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| 11 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
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| 12 | 其他社會保障繳費 | 2.11 | 2.11 |
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| 13 | 住房公積金 | 395.05 | 395.05 |
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| 14 | 醫(yī)療費 |
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| 99 | 其他工資福利支出 | 148.99 | 148.99 |
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302 |
| 商品和服務(wù)支出 | 354.95 | 247.95 | 107 |
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| 01 | 辦公費 | 21.61 | 21.61 |
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| 02 | 印刷費 | 1.17 | 1.17 |
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| 03 | 咨詢費 |
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| 04 | 手續(xù)費 |
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| 05 | 水費 | 0.2 | 0.2 |
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| 06 | 電費 | 0.78 | 0.78 |
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| 07 | 郵電費 |
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| 08 | 取暖費 |
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| 09 | 物業(yè)管理費 |
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| 11 | 差旅費 |
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| 12 | 因公出國(境)費用 |
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| 13 | 維修(護)費 | 11.7 | 11.7 |
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| 14 | 租賃費 |
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| 15 | 會議費 | 0.39 | 0.39 |
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| 16 | 培訓(xùn)費 | 6.68 | 6.68 |
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| 17 | 公務(wù)接待費 | 1.37 | 1.37 |
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| 18 | 專用材料費 | 253.72 | 146.72 | 107 |
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| 24 | 被裝購置費 |
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| 25 | 專用燃料費 |
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| 26 | 勞務(wù)費 |
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| 27 | 委托業(yè)務(wù)費 |
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| 28 | 工會經(jīng)費 |
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| 29 | 福利費 | 11.13 | 11.13 |
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| 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 15 | 15 |
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| 39 | 其他交通費用 | 31.2 | 31.2 |
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| 40 | 稅金及附加費用 |
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| 99 | 其他商品和服務(wù)支出 |
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303 |
| 對個人和家庭的補助 | 463.84 | 463.84 |
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| 01 | 離休費 | 23.08 | 23.08 |
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| 02 | 退休費 | 419.49 | 419.49 |
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| 03 | 退職(役)費 |
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| 04 | 撫恤金 |
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| 05 | 生活補助 | 21.27 | 21.27 |
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支 出 總 計 | 8251.42 | 8144.42 | 107 |
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五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無省對下專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目2個,采購預(yù)算資金8070.15萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本部門預(yù)算收支無增減變化情況。部門“三公”經(jīng)費比上年略減少,主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
(一)本部門專業(yè)名詞解釋
(一)綜合醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院;
(二)中醫(yī)醫(yī)院:是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院;
(三)城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu):是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心;
(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu);
(五)疾病預(yù)防控制機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心;
(六)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局;
(七)婦幼保健機構(gòu):是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心;
(八)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
(九)重大公共衛(wèi)生專項:是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
行政運行經(jīng)費安排41.06萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初專項經(jīng)費是,已按照要求填報《績效目標申報表》。
附件:師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算公開情況表
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局
2018年2月7日