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        師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明及 目錄

        • 本站
        • 2018-02-06 14:37

         

        師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明

        目錄

        第一部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算編制說明

        第二部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預算表(附表請點擊下載)

        一、部門財務收支總體情況表

        二、部門收入總體情況表

        三、部門支出總體情況表

        四、部門財政撥款收支總體情況表

        五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

        六、部門基本支出情況表

        七、部門政府性基金預算支出情況表

        八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)

        九、部門一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表

        十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

        十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

        十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

        十三、部門政府采購情況表

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策,加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導;執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

        2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

        3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

        4、堅持以經(jīng)濟建設為中心,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè),不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。 

        5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。

         6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。 

        7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。

        8、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

        (二)機構(gòu)設置情況

        我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)12個,獨立核算機構(gòu)12個。分別為:人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機站、畜牧站、林業(yè)站、水務所。

        )重點工作概述

        ——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務,進一步明確攻堅目標,層層壓實責任,細化分解任務,倒排時間節(jié)點,逐項明確推進措施,確保攻堅穩(wěn)步推進。

        ——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作,完成危房改造

        ——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負責制,糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。

        ——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程,啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應急水源工程建設。

        、預算單位基本情況

        我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中:財政全供給單位12。財政全供給單位中行政單位3個;參公管理事業(yè)單位1;非參公管理事業(yè)單位8。截至201811月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

        在職人員編制110人,其中:行政編制30人,事業(yè)編制80人。在職實有80人,其中:財政全供養(yǎng)80人,財政部分供養(yǎng)540人。

        離退休人員15,其中:退休15人。

        車輛編制4輛,實有車輛4輛。

        、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2018年部門財務總收入2218.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款2133.74萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)84.9萬元

        (二)財政撥款收情況

        2018年部門財政撥款收入2218.64萬元,其中:本年收入2133.74萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)84.9萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2133.74萬元(本級財力2133.74萬元)。

        、預算單位支出情況

        2018年部門預算總支出2133.74萬元。財政撥款安排支出2133.74萬元,其中基本支出2133.74萬元。

        (1)      財政撥款安排支出按功能科目分類情況

        1、一般公共服務支出590.9萬元

        2、文化體育與傳媒支85.74萬元

        3、社會保障和就業(yè)支出391.87萬元。

        4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.89萬元。

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.13萬元

        6、農(nóng)林水支出801.15萬元。

        7住房保障支出103.06萬元。

        (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        基本支出列工資福利支出1860.31萬元,其中基本工資344.31萬元,津貼補貼650.87萬元,獎金28.69萬元,績效工資170.22萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出177.51萬元,職業(yè)年金繳費支出71萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費85.89萬元,其他社會保障繳費1.72萬元,住房公積金119.63萬元,其他工資福利支出210.47萬元;商品服務支出238.75萬元,其中辦公費26.26萬元,印刷費1.88萬元,水費1.92萬元,電費6.85萬元,郵電費5.93萬元,差旅費6.53萬元,維修維護費(公務車輛運行維護費)10萬元,培訓費8.3萬元,公務接待費26.75萬元,福利費8.6萬元,其他交通費用27.54萬元;對個人和家庭的補助支出34.69萬元,退休費31.68萬元,生活補助3.01萬元。

        、對下項轉(zhuǎn)移支付情況

        、政府采購預算情況

            根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目8個,采購預算資金21.28萬元。

        七、預算收支增減變化情況說明

        (一)2017年龍慶鄉(xiāng)基本支出1671.99萬元。2018年預算基本支出2133.74萬元,與上年相比基本支出增加461.75萬元,主要原因是:在職人員工資增加;行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。

        、其他公開信息

        一)本部門專業(yè)名詞解釋

        公經(jīng)費是指政府部門公務出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

        (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

        機關(guān)運行經(jīng)費安排59.37萬元,其中辦公費26.26萬元,印刷費1.88萬元,水費1.92萬元,電費6.85萬元,郵電費5.93萬元,差旅費6.53萬元,維修維護費(公務車輛運行維護費)10萬元。

        (3)        國有資產(chǎn)占用情況

             鑒于截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

        (四)本部門預算績效情況說明

        本部門績效目標管理有項目三個:人大代表活動經(jīng)費6.4萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元,扶貧工作經(jīng)費45萬元。其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟分類為:會議費6.4萬元。三個項目都為專項業(yè)務類。

         

         

        龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所

        2018年2月2日

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